Empenho Nº: 00003/13

Data Empenho: 31/12/2018
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050101 SASSOM
Favorecido: 05835916005659 ALGAR CELULAR S/A.
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 264,71   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
Ação: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A CONTA DE CELULARES MES DE DEZEMBRO 2018


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2018237088394A98
R$ 451,93
22/02/2018241780391/92/93/94/95
R$ 269,16
06/02/20183/2
R$ 345,46
21/03/2018244153553/54/55/56
R$ 251,28
23/04/2018246605046/47/48/49
R$ 244,96
04/06/2018248925983/84/85/86
R$ 262,84
29/06/2018251321661/62/63/64
R$ 256,29
20/07/2018253677183/184/185/
R$ 264,07
27/08/2018256069148 a151
R$ 264,66
26/09/2018258668319A322
R$ 264,65
26/10/2018261596329/330/331/332
R$ 264,66
28/11/2018264516665 6666 6667 6668
R$ 265,09


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
08/01/201800000367
R$ 451,93
07/02/201800000367
R$ 345,46
07/03/201800000367
R$ 269,16
09/04/201800000367
R$ 251,28
07/05/201800000367
R$ 244,96
07/06/201800000367
R$ 262,84
10/07/201800000367
R$ 256,29
07/08/201800000367
R$ 264,07
10/09/201800000367
R$ 264,66
08/10/201800000367
R$ 264,65
07/11/201800000367
R$ 264,66
07/12/201800000367
R$ 265,09
07/01/201900000367
R$ 264,71
Página Expirada!

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