Empenho Nº: 00503/4

Data Empenho: 31/12/2018
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050101 SASSOM
Favorecido: 71208516011966 ALGAR TELECOM S/A.
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 799,05   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
Ação: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
26/09/2018259238036
R$ 258,41
26/10/2018261709244/261602873
R$ 778,92
28/11/2018264800075 264846239
R$ 748,35


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
08/10/201800000367
R$ 258,41
07/11/201800000367
R$ 778,92
07/12/201800000367
R$ 748,35
07/01/201900000367
R$ 799,05
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