Empenho Nº: 00003/1

Data Empenho: 16/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
Favorecido: 00000000005312 BANCO DO BRASIL S/A
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 150,80   
 
Despesa: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Programa: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
Ação: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
16/01/20193/1
R$ 150,80
22/01/20193/2
R$ 2,90
18/02/20193/3
R$ 150,80
18/03/20193/4
R$ 150,80
25/03/20193/5
R$ 2,90
18/04/20193/6
R$ 175,24
30/04/20193/7
R$ 3,60
27/05/20193/8
R$ 178,61
18/06/20193/9
R$ 175,24
16/07/20193/10
R$ 195,46
16/08/20193/11
R$ 225,00
17/09/20193/12
R$ 205,57
19/11/20193/13
R$ 198,83


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/2019323594
R$ 150,80
23/01/2019323594
R$ 2,90
18/02/2019323594
R$ 150,80
18/03/2019323594
R$ 150,80
26/03/2019323594
R$ 2,90
18/04/2019323594
R$ 175,24
30/04/2019323594
R$ 3,60
29/05/2019323594
R$ 178,61
18/06/2019323594
R$ 175,24
16/07/2019323594
R$ 195,46
19/08/2019323594
R$ 225,00
17/09/2019323594
R$ 205,57
21/11/2019323594
R$ 198,83
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