Empenho Nº: 00017/1

Data Empenho: 07/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050101 SASSOM
Favorecido: 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 135,70   
 
Despesa: 33903979001 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Programa: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
Ação: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
07/01/201949719
R$ 135,70
01/02/201950906
R$ 135,70
04/03/201952132
R$ 135,70
01/04/201953325
R$ 135,70
03/05/201954581
R$ 135,70
03/06/201955786
R$ 135,70
01/07/201956976
R$ 135,70


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/2019006000000324
R$ 135,70
14/02/2019006000000324
R$ 135,70
08/03/2019006000000324
R$ 135,70
15/04/2019006000000324
R$ 135,70
14/05/2019006000000324
R$ 135,70
14/06/2019006000000324
R$ 135,70
15/07/2019006000000324
R$ 135,70
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