Empenho Nº: 00005/1

Data Empenho: 18/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050101 SASSOM
Favorecido: 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 386,51   
 
Despesa: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
Ação: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
18/01/2019055534376/055458081
R$ 386,51
15/02/2019060128418/059999003
R$ 380,74
19/03/20195/3
R$ 307,33
17/04/20195/4
R$ 422,07
17/05/20195/5
R$ 396,71
17/06/20195/5
R$ 308,18
19/07/20195/7
R$ 352,72
20/08/20195/8
R$ 295,71
17/09/20195/9
R$ 334,99
18/10/20195/10
R$ 488,25
21/11/2019101392233
R$ 489,55


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
28/01/201900000367
R$ 386,51
26/02/201900000367
R$ 380,74
26/03/201900000367
R$ 307,33
26/04/201900000367
R$ 422,07
27/05/201900000367
R$ 396,71
26/06/201900000367
R$ 308,18
26/07/201900000367
R$ 352,72
26/08/201900000367
R$ 295,71
26/09/201900000367
R$ 334,99
28/10/201900000367
R$ 488,25
27/11/201900000367
R$ 489,55
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