Empenho Nº: 00003/1

Data Empenho: 16/01/2020
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Unidade Orçamentária: 050100 SASSOM
Unidade Executora: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
Favorecido: 00000000005312 BANCO DO BRASIL S/A
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 192,09   
 
Despesa: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Programa: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
Ação: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (TARIFAS DESCONTO EM BANCO)




Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
16/01/20203/1
R$ 192,09
18/02/20203/2
R$ 192,09
15/04/20203/3
R$ 192,09
18/05/20203/4
R$ 188,72
15/06/20203/5
R$ 188,72
16/07/20203/6
R$ 202,20
18/08/20203/7
R$ 202,20
16/09/20203/8
R$ 198,83
25/09/20203/9
R$ 88,50
15/10/20203/10
R$ 202,20


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/2020323594
R$ 192,09
18/02/2020323594
R$ 192,09
16/04/2020323594
R$ 192,09
19/05/2020323594
R$ 188,72
17/06/2020323594
R$ 188,72
16/07/2020323594
R$ 202,20
31/08/2020323594
R$ 202,20
16/09/2020323594
R$ 198,83
28/09/2020006000000324
R$ 88,50
16/10/2020323594
R$ 202,20
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