Empenho Nº: 00019

Data Empenho: 28/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 2.178,26   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2022 DOC.7/1 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 27.195,78

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/2022323594
R$ 108,17
18/03/2022323594
R$ 211,02
18/04/2022323594
R$ 69,20
18/05/2022323594
R$ 111,24
15/06/2022323594
R$ 510,69
18/07/2022323594
R$ 199,60
18/08/2022323594
R$ 221,53
19/09/2022323594
R$ 38,66
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