Empenho Nº: 00012

Data Empenho: 14/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 33065699000127 SEGUROS SURA S.A.
Valor Empenhado: R$ 28.615,67   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/2022323594
R$ 422,99
18/02/2022323594
R$ 825,80
18/03/2022323594
R$ 1.317,77
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