Empenho Nº: 00002

Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 63554067000198 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
Valor Empenhado: R$ 708,18   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.12/2021 DOC.59/14 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.59 27.195,78

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
17/01/2022006000000308
R$ 163,08
16/02/2022006000000308
R$ 157,87
17/03/2022006000000308
R$ 157,34
17/03/2022006000000308
R$ 0,53
18/04/2022006000000308
R$ 108,82
18/04/2022006000000308
R$ 54,26
18/05/2022006000000308
R$ 157,87
17/06/2022006000000308
R$ 175,41
18/07/2022006000000308
R$ 183,97
17/08/2022006000000308
R$ 178,09
15/09/2022006000000308
R$ 178,09
12/01/2023006000000308
R$ 144,52
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