Empenho Nº: 00021

Data Empenho: 29/01/2019
Orgão Público: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA - SOCIEDADE COOP. SERV.MEDICOS E HOS
Valor Empenhado: R$ 1.271.926,80   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
FATURA MEDICA DO MES DE JANEIRO 2019

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
07/03/2019006000000308
R$ 427,72
01/04/2019006000000308
R$ 698,83
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