EMPENHO Nº: 00018

DATA EMPENHO: 02/01/2020
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
CPF/CNPJ: 16435842000106
FAVORECIDO: I. ELISA A SILVA LICITAÇÕES ME
VALOR EMPENHADO: R$ 21.000,00   
 
DESPESA: 33903400001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
PROGRAMA: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
AÇÃO: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
APLICAÇÃO: 031003010 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
 
PROCESSO Nº: 00153/2018
LICITAÇÃO Nº: 00032018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO SASSOM FRANCA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
03/02/2020552
R$ 1.741,66
02/03/2020570
R$ 1.471,66
01/04/2020582
R$ 1.741,66
08/04/2020588
R$ 270,00
04/05/2020595
R$ 1.741,55
03/06/2020602
R$ 1.741,66
01/07/2020614
R$ 1.741,66
03/08/2020627
R$ 1.741,66
01/09/2020640
R$ 1.741,66
01/10/2020659
R$ 1.741,66
04/11/2020671
R$ 1.741,66
16/11/2020673
R$ 862,40
31/10/2020681
R$ 1.820,05


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
06/11/2020006000000308
R$ 1.741,66
20/11/2020006000000308
R$ 862,40
07/02/2020006000000324
R$ 1.741,66
09/03/2020006000000324
R$ 1.471,66
07/04/2020006000000324
R$ 1.741,66
09/04/2020006000000324
R$ 270,00
08/05/2020006000000324
R$ 1.741,55
08/06/2020006000000324
R$ 1.741,66
03/07/2020006000000324
R$ 1.741,66
07/08/2020006000000324
R$ 1.741,66
08/09/2020006000000324
R$ 1.741,66
07/10/2020006000000308
R$ 1.741,66
04/12/2020006000000308
R$ 1.820,05


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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