EMPENHO Nº: 00002

DATA EMPENHO: 02/01/2020
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050101 SASSOM
CPF/CNPJ: 71208516011966
FAVORECIDO: ALGAR TELECOM S/A.
VALOR EMPENHADO: R$ 11.000,00   
 
DESPESA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
PROGRAMA: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
AÇÃO: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO: 041100000 GERAL INDIRETAS
 
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
SERVIDOS DE TELEFONES FIXO + INTERNET REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
27/01/2020306419124 A127
R$ 269,71
02/03/20202/2
R$ 947,76
03/04/20202/3
R$ 1.047,14
27/04/20202/4
R$ 894,49
26/05/20202/5
R$ 922,69
04/06/20202/6
R$ 29,29
22/06/20202/7
R$ 1.031,84
24/07/20202/8
R$ 933,54
28/08/20202/9
R$ 1.041,83
25/09/20202/10
R$ 889,04
29/10/20202/11
R$ 955,43
07/12/20202/12
R$ 933,33
22/12/20202/13
R$ 956,28
28/12/20202/14
R$ 10,00


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
09/11/2020006000000308
R$ 955,43
07/02/202000000367
R$ 269,71
09/03/202000000367
R$ 947,76
07/04/202000000367
R$ 1.047,14
07/05/202000000367
R$ 894,49
05/06/202000000367
R$ 29,29
08/06/202000000367
R$ 922,69
07/07/202000000367
R$ 1.031,84
07/08/202000000367
R$ 933,54
08/09/202000000367
R$ 1.041,83
07/10/202000000367
R$ 889,04
14/12/2020006000000308
R$ 933,33
29/12/202000000367
R$ 956,28
29/12/202000000367
R$ 10,00


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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