EMPENHO Nº: 00014

DATA EMPENHO: 02/01/2019
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050102 FUNDO DE SAUDE E AMPARO SOCIAL
CPF/CNPJ: 57714750000142
FAVORECIDO: EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VALOR EMPENHADO: R$ 42.000,00   
 
DESPESA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
PROGRAMA: 5002 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM - FSAS
AÇÃO: 2502 Manutenção das Atividades - FSAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
APLICAÇÃO: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS - VINCULAD
 
PROCESSO Nº: 00063/2018
LICITAÇÃO Nº: 00022018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
CONTRATO Nº: 00042018  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE MODULOS DE GESTÃO DE CONVENIO, EMISSÃO DE FATURAS MEDICAS, EMISSÃO DE GUIAS MÉDICAS, CONTROLE OPERACIONAL E DEMAIS CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. PERÍODO DE JANEIRO À AGOSTO DE 2019.


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
30/01/20195757
R$ 5.250,00
27/02/20195824
R$ 5.250,00
28/03/20195896
R$ 5.250,00
29/04/20195954
R$ 5.250,00
29/05/20196033
R$ 5.250,00
28/06/20196097
R$ 5.250,00
31/07/20196162
R$ 5.250,00
29/08/20196235
R$ 5.250,00


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
05/02/2019006000000324
R$ 5.250,00
07/03/2019006000000324
R$ 5.250,00
05/04/2019006000000324
R$ 5.250,00
06/05/2019006000000324
R$ 5.250,00
05/06/2019006000000324
R$ 5.250,00
05/07/2019006000000324
R$ 5.250,00
05/08/2019006000000324
R$ 5.250,00
05/09/2019006000000324
R$ 5.250,00


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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