EMPENHO Nº: 00005

DATA EMPENHO: 02/01/2019
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050101 SASSOM
CPF/CNPJ: 33050196000188
FAVORECIDO: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
VALOR EMPENHADO: R$ 4.200,00   
 
DESPESA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
AÇÃO: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
18/01/2019055534376/055458081
R$ 386,51
15/02/2019060128418/059999003
R$ 380,74
19/03/20195/3
R$ 307,33
17/04/20195/4
R$ 422,07
17/05/20195/5
R$ 396,71
17/06/20195/5
R$ 308,18
19/07/20195/7
R$ 352,72
20/08/20195/8
R$ 295,71
17/09/20195/9
R$ 334,99
18/10/20195/10
R$ 488,25
21/11/2019101392233
R$ 489,55


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
28/01/201900000367
R$ 386,51
26/02/201900000367
R$ 380,74
26/03/201900000367
R$ 307,33
26/04/201900000367
R$ 422,07
27/05/201900000367
R$ 396,71
26/06/201900000367
R$ 308,18
26/07/201900000367
R$ 352,72
26/08/201900000367
R$ 295,71
26/09/201900000367
R$ 334,99
28/10/201900000367
R$ 488,25
27/11/201900000367
R$ 489,55


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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