EMPENHO Nº: 00002

DATA EMPENHO: 02/01/2019
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050101 SASSOM
CPF/CNPJ: 71208516011966
FAVORECIDO: ALGAR TELECOM S/A.
VALOR EMPENHADO: R$ 12.000,00   
 
DESPESA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
PROGRAMA: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
AÇÃO: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONES FIXOS + INTERNET REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
31/01/2019270185652/270175298
R$ 746,03
01/03/2019273268860/273021512
R$ 993,37
25/03/20192/3
R$ 884,86
25/04/20192/4
R$ 883,61
24/05/2019282689853/282216134
R$ 840,55
02/07/2019285106864/285572149
R$ 880,82
02/08/2019288394260/288443751
R$ 921,44
26/08/2019291052751/291372253
R$ 950,97
03/10/2019294564054E294126757
R$ 912,60
28/10/20192/10
R$ 930,03
29/11/2019299953557 299990443
R$ 947,35


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
07/02/201900000367
R$ 746,03
07/03/201900000367
R$ 993,37
08/04/201900000367
R$ 884,86
07/05/201900000367
R$ 883,61
07/06/201900000367
R$ 840,55
10/07/201900000367
R$ 880,82
07/08/201900000367
R$ 921,44
09/09/201900000367
R$ 950,97
07/10/201900000367
R$ 912,60
07/11/201900000367
R$ 930,03
09/12/201900000367
R$ 947,35


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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