EMPENHO Nº: 00001

DATA EMPENHO: 02/01/2019
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
ORGÃO PÚBLICO: 050000 SASSOM - SERV.ASSIST.E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC.FRANCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050100 SASSOM
UNIDADE EXECUTORA: 050101 SASSOM
CPF/CNPJ: 05835916005659
FAVORECIDO: ALGAR CELULAR S/A.
VALOR EMPENHADO: R$ 4.500,00   
 
DESPESA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
PROGRAMA: 5001 GESTÃO DE SERVIÇOS DO SASSOM
AÇÃO: 2501 Manutenção das Atividades do SASSOM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
APLICAÇÃO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
 
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONES CELULARES - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
31/01/2019270145009A270145012
R$ 264,66
01/03/2019272940567A570
R$ 264,67
25/03/20191/3
R$ 264,81
25/04/20191/4
R$ 265,12
24/05/2019282103723A726
R$ 253,96
02/07/2019285111013A16
R$ 260,22
02/08/2019288116738A288116741
R$ 306,31
26/08/2019291011133/136
R$ 475,01
03/10/2019294016783A786
R$ 281,66
28/10/20191/10
R$ 271,11
29/11/2019299811286 A 299811288
R$ 278,70


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
07/02/201900000367
R$ 264,66
07/03/201900000367
R$ 264,67
08/04/201900000367
R$ 264,81
07/05/201900000367
R$ 265,12
07/06/201900000367
R$ 253,96
10/07/201900000367
R$ 260,22
07/08/201900000367
R$ 306,31
09/09/201900000367
R$ 475,01
07/10/201900000367
R$ 281,66
07/11/201900000367
R$ 271,11
09/12/201900000367
R$ 278,70


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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